審計 - 企業內部控制鑒證
中匯智谷憑藉勤勉盡責的專業態度和風險導向審計理念、 國際化的審計控制系統和領先的專業技能, 幫助客戶在各項商業活動與資本市場中取得成功。
企業內部控制鑒證
內部控制審計是按照《企業內部控制審計指引》及中國注冊會計師執業準則的相關要求,在實施審計工作的基礎上,對被審計單位財務報告內部控制的有效性發表審計意見,并對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。
我們提供的內部控制審計服務范圍主要包括:
◆ 國企、民企等各類公司的內部控制審計;
◆ 其他企業或事業單位的內部控制審計;
◆ 就內部控制審計過程中發現的內部控制缺陷提供建議。